韩国浦项控股7月25日发布的报告显示,2024年第二季,国内钢铁业务(韩国POSCO)粗钢产量(含碳钢与不锈钢)同环比分别下降约9.6%和7.6%至800.1万吨;钢材产量同环比分别下降约8.1%和7.2%至779.4万吨,钢材销量同环比分别下降约5.9%和4.5%至785.8万吨(其中,高级+产品的销售占比同环比分别提高3.5、0.2个百分点至32.0%);销售收入同环比分别下降约9.9%和2.6%至9.277万亿韩元,营业利润同比下降近50.3%而环比增长41.7%至4180亿韩元,营业利润率同比下降3.7个百分点而环比提高1.4个百分点至4.5%;净利润同比下降约38.3%而环比增长15.6%至2670亿韩元。营业利润环比增长主要是因为碳钢售价上升且原料成本下降。
该季,海外钢铁业务的销售收入同比下降约1%而环比增长约4.3%至5.156万亿韩元,营业利润同比下降近78.5%而环比增长400%至200亿韩元,净利润同环比分别下降约880亿韩元和10亿韩元达-690亿韩元。
总的来看,浦项集团国内外钢铁业务该季的营业收入同比下降约6.6%而环比微增约0.03%至15.449万亿韩元,营业利润同比下降约51.3%而环比增长约46.6%至4970亿韩元,净利润同比下降约52.9%而环比增长约21.9%至2560亿韩元。
包括非钢铁业务在内,浦项集团该季的合并营业收入同比下降则环比增长至18.510万亿韩元,毛营业利润(EBITDA)同比下降而环比增长至1.755万亿韩元,毛营业利润率同比下降约1.8个百分点而环比提高0.9个百分点至9.5%,营业利润同比下降而环比增长至7520亿韩元,净利润同环比下降至5460亿韩元。